Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 33 134 | 2 738 | 30 396 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 134 | 2 738 | 30 396 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 883 | 4 883 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251 | 1 251 | ||
072 | Créances – Autres | 3 840 | 3 840 | ||
084 | Disponibilités | 10 462 | 10 462 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 659 | 659 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 096 | 21 096 | ||
110 | Total général Actif | 54 230 | 2 738 | 51 491 | |
120 | Capital social ou individuel | 700 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -8 118 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -7 418 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 26 594 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 506 | |||
172 | Autres dettes | 22 803 | |||
176 | Total des dettes | 58 910 | |||
180 | Total général Passif | 51 491 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 20 004 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 33 134 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 83 290 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 292 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 628 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 883 | |||
242 | Autres charges externes* | 19 596 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 281 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 25 402 | |||
252 | Charges sociales | 7 672 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 738 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 90 434 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -7 142 | |||
290 | Produits exceptionnels | 8 | |||
294 | Charges financières | 984 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -8 118 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 936 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 198 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 33 134 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 329 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 33 134 | 2 738 | 30 396 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 33 134 | 2 738 | 30 396 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 883 | 4 883 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 251 | 1 251 | ||
072 | Créances – Autres | 3 840 | 3 840 | ||
084 | Disponibilités | 10 462 | 10 462 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 659 | 659 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 096 | 21 096 | ||
110 | Total général Actif | 54 230 | 2 738 | 51 491 | |
120 | Capital social ou individuel | 700 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -8 118 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -7 418 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 26 594 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 9 512 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 506 | |||
172 | Autres dettes | 22 803 | |||
176 | Total des dettes | 58 910 | |||
180 | Total général Passif | 51 491 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 20 004 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 33 134 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 83 290 | |||
230 | Autres produits | 2 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 292 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 628 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 883 | |||
242 | Autres charges externes* | 19 596 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 281 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 25 402 | |||
252 | Charges sociales | 7 672 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 738 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 90 434 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -7 142 | |||
290 | Produits exceptionnels | 8 | |||
294 | Charges financières | 984 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -8 118 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 936 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 198 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 33 134 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 8 329 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 528 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |