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de Gillonnay
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 29 394 | 2 002 | 27 392 | |
040 | Immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 48 594 | 2 002 | 46 592 | |
060 | Stock marchandises | 116 664 | 116 664 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 39 454 | 39 454 | ||
072 | Créances – Autres | 66 060 | 66 060 | ||
084 | Disponibilités | 965 | 965 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 142 | 223 142 | ||
110 | Total général Actif | 271 736 | 2 002 | 269 734 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 451 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 18 451 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 67 051 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 105 440 | |||
172 | Autres dettes | 148 313 | |||
176 | Total des dettes | 251 283 | |||
180 | Total général Passif | 269 734 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 612 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 48 594 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 890 115 | |||
218 | Production vendue de services - France | 39 487 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 602 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 248 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -116 664 | |||
242 | Autres charges externes* | 158 650 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 1 892 | |||
252 | Charges sociales | 207 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 002 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 907 667 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 21 935 | |||
294 | Charges financières | 781 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 540 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 163 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 451 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 238 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 48 594 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 30 966 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 29 394 | 2 002 | 27 392 | |
040 | Immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 48 594 | 2 002 | 46 592 | |
060 | Stock marchandises | 116 664 | 116 664 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 39 454 | 39 454 | ||
072 | Créances – Autres | 66 060 | 66 060 | ||
084 | Disponibilités | 965 | 965 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 142 | 223 142 | ||
110 | Total général Actif | 271 736 | 2 002 | 269 734 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 17 451 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 18 451 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 67 051 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 105 440 | |||
172 | Autres dettes | 148 313 | |||
176 | Total des dettes | 251 283 | |||
180 | Total général Passif | 269 734 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 612 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 48 594 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 890 115 | |||
218 | Production vendue de services - France | 39 487 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 929 602 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 861 248 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -116 664 | |||
242 | Autres charges externes* | 158 650 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 1 892 | |||
252 | Charges sociales | 207 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 002 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 907 667 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 21 935 | |||
294 | Charges financières | 781 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 540 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 163 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 17 451 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
402 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 238 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 156 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 48 594 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 30 966 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 048 |