Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150 | 383 | 767 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 150 | 383 | 767 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
072 | Créances – Autres | 434 | 434 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 96 | 96 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
110 | Total général Actif | 1 927 | 383 | 1 544 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -1 317 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -317 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 | |||
172 | Autres dettes | 41 | |||
176 | Total des dettes | 1 861 | |||
180 | Total général Passif | 1 544 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 150 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 1 026 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 | |||
242 | Autres charges externes* | 1 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 383 | |||
262 | Autres charges | 8 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 2 343 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -1 317 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 317 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150 | 383 | 767 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 150 | 383 | 767 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
072 | Créances – Autres | 434 | 434 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 96 | 96 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
110 | Total général Actif | 1 927 | 383 | 1 544 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -1 317 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -317 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 | |||
172 | Autres dettes | 41 | |||
176 | Total des dettes | 1 861 | |||
180 | Total général Passif | 1 544 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 150 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 1 026 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 | |||
242 | Autres charges externes* | 1 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 383 | |||
262 | Autres charges | 8 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 2 343 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -1 317 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 317 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 150 | 383 | 767 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 1 150 | 383 | 767 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 247 | 247 | ||
072 | Créances – Autres | 434 | 434 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 96 | 96 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 777 | 777 | ||
110 | Total général Actif | 1 927 | 383 | 1 544 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -1 317 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -317 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 55 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764 | |||
172 | Autres dettes | 41 | |||
176 | Total des dettes | 1 861 | |||
180 | Total général Passif | 1 544 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 150 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 1 026 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 026 | |||
242 | Autres charges externes* | 1 951 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 383 | |||
262 | Autres charges | 8 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 2 343 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -1 317 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -1 317 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 150 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150 |