Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 11 742 | 426 | 11 316 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 11 742 | 426 | 11 316 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 25 | 25 | ||
072 | Créances – Autres | 77 | 77 | ||
084 | Disponibilités | 477 | 477 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 061 | 3 061 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 641 | 3 641 | ||
110 | Total général Actif | 15 382 | 426 | 14 956 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 143 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 143 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 5 646 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 | |||
172 | Autres dettes | 6 162 | |||
176 | Total des dettes | 13 813 | |||
180 | Total général Passif | 14 956 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 11 742 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 315 | |||
230 | Autres produits | 300 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 615 | |||
242 | Autres charges externes* | 9 016 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 426 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 9 442 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 173 | |||
294 | Charges financières | 5 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 25 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 143 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 742 | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 11 742 |