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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 8 050 | 6 038 | 2 013 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 8 050 | 6 038 | 2 013 | |
072 | Créances – Autres | 39 | 39 | ||
084 | Disponibilités | 2 508 | 2 508 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 547 | 2 547 | ||
110 | Total général Actif | 10 597 | 6 038 | 4 560 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | -6 240 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -5 240 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 6 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 800 | |||
176 | Total des dettes | 9 800 | |||
180 | Total général Passif | 4 560 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 6 000 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 8 050 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 202 | |||
256 | Dotations aux provisions | 6 038 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 6 240 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -6 240 | |||
310 | Bénéfice ou perte | -6 240 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 050 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 8 050 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
632 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 038 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 038 |