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d'Autrecourt-et-Pourron
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388 | 342 | 1 046 | |
040 | Immobilisations financières | 40 015 | 40 015 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 41 403 | 342 | 41 061 | |
072 | Créances – Autres | 2 701 | 2 701 | ||
084 | Disponibilités | 302 | 302 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | ||
110 | Total général Actif | 44 406 | 342 | 44 063 | |
120 | Capital social ou individuel | 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 8 025 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 8 525 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 339 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 200 | |||
172 | Autres dettes | 200 | |||
176 | Total des dettes | 35 539 | |||
180 | Total général Passif | 44 063 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 41 403 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 618 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 342 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 960 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -960 | |||
280 | Produits financiers | 9 320 | |||
294 | Charges financières | 335 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 8 025 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 388 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 015 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 41 403 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 388 | 342 | 1 046 | |
040 | Immobilisations financières | 40 015 | 40 015 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 41 403 | 342 | 41 061 | |
072 | Créances – Autres | 2 701 | 2 701 | ||
084 | Disponibilités | 302 | 302 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 003 | 3 003 | ||
110 | Total général Actif | 44 406 | 342 | 44 063 | |
120 | Capital social ou individuel | 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 8 025 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 8 525 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 35 339 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 200 | |||
172 | Autres dettes | 200 | |||
176 | Total des dettes | 35 539 | |||
180 | Total général Passif | 44 063 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 27 148 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 41 403 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
242 | Autres charges externes* | 618 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 342 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 960 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -960 | |||
280 | Produits financiers | 9 320 | |||
294 | Charges financières | 335 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 8 025 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 388 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 015 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 41 403 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 |