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de Saint-Georges-de-la-Couée
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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 816 | 59 | 757 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 816 | 59 | 757 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150 | 1 150 | ||
072 | Créances – Autres | 921 | 921 | ||
084 | Disponibilités | 5 560 | 5 560 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 672 | 7 672 | ||
110 | Total général Actif | 8 488 | 59 | 8 429 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 1 960 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 960 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
172 | Autres dettes | 429 | |||
176 | Total des dettes | 5 469 | |||
180 | Total général Passif | 8 429 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 816 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 214 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 214 | |||
242 | Autres charges externes* | 6 848 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 59 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 6 908 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 2 306 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 1 960 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 816 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 1 843 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 816 | 59 | 757 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 816 | 59 | 757 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 1 150 | 1 150 | ||
072 | Créances – Autres | 921 | 921 | ||
084 | Disponibilités | 5 560 | 5 560 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 41 | 41 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 672 | 7 672 | ||
110 | Total général Actif | 8 488 | 59 | 8 429 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 1 960 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 2 960 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 | |||
172 | Autres dettes | 429 | |||
176 | Total des dettes | 5 469 | |||
180 | Total général Passif | 8 429 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 816 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 9 214 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 214 | |||
242 | Autres charges externes* | 6 848 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 59 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 6 908 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 2 306 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 346 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 1 960 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 816 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 1 843 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 |